توضیحات
● تدوین برنامه انعطاف پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روششناسی متناسب مبتنی برریسک، شامل هر گونه ریسک و یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت.
● ارزیابی مستمر اثربخش سیستم کنترلهای داخلی.
● گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره و پیگیری روشهای بهبود سیستم کنترلهای داخلی.
● انجام خدمات مشاورهای علاوه بر خدمات اطمیناندهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت.
● ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیتها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرایندها، عملیات و فرایندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد و استقرار یا توسعه آنها.
● همکاری در فرآیند رسیدگی به فعالیتهای مشکوک به تقلب در شرکت (و فعالیت پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (ویا مسئول مبارزه با پولشویی).
● مد نظر قراردادن دامنه رسیدگیهای حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه شرکت با هزینه معقول و نیز ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیتهای پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات.