● تدوین برنامه انعطاف پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روششناسی متناسب مبتنی برریسک، شامل هر گونه ریسک و یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت. ● ارزیابی مستمر اثربخش سیستم کنترلهای داخلی. ● گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره و پیگیری روشهای بهبود سیستم کنترلهای داخلی. ● انجام خدمات مشاورهای علاوه بر خدمات اطمیناندهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت. ● ارزشیابی و ارزیابی ادغام یا تلفیق فعالیتها و ایجاد یا تغییر در خدمات، فرایندها، عملیات و فرایندهای کنترلی، متناسب با شرایط ایجاد و استقرار یا توسعه آنها. ● همکاری در فرآیند رسیدگی به فعالیتهای مشکوک به تقلب در شرکت (و فعالیت پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی (ویا مسئول مبارزه با پولشویی). ● مد نظر قراردادن دامنه رسیدگیهای حسابرسان مستقل و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام حسابرسی بهینه شرکت با هزینه معقول و نیز ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیتهای پولشویی به حسابرس مستقل شرکت طبق مقررات.
پیشنیازها
● داشتن سابقۀ کاری در امور حسابرسی و مالی.
● مسلط به مایکروسافت آفیس و نرمافزارهای حسابداری.
● مهارتهای تحلیلی، کنترل و تهیه گزارشهای مدیریتی.
● داشتن دانش مناسب در مورد استاندارد حسابرسی، حسابداری و قوانین و مقررات.
● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ حسابداری یا سایر رشتههای مرتبط.
● حداکثر سن: 40 سال.
● مسلط به مقررات و چک لیستهای بورسی و حاکمیت شرکتی.