توضیحات

ارزیابی ریسک های فرآیندی و کنترل های داخلی
برنامه ریزی سالانه حسابرسی داخلی و انجام فعالیت های حسابرسی داخلی مطابق با برنامه
انجام حسابرسی داخلی موردی بر اساس مصوبه های کمیته حسابرسی و دستورات مدیر حسابرسی داخلی
بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مالی، مطابق با استانداردها و قوانین حسابرسی
کنترل و نظارت بر نحوه بکارگیری و اجرای مناسب قوانین و مقررات مالی(بیمه، مالیات و ...) در شرکت
تجزیه و تحلیل نتایج حسابرسی داخلی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای نقاط مستعد بهبود
ارزیابی فرآیندهای مالی شامل: حسابداری، حقوق و دستمزد، اموال و انبار جهت تطبیق با سیاست گذاری مالی شرکت و استخراج نقاط قوت و مستعد بهبود
ارزیابی فرآیندهای عملیاتی و پستیبانی شرکت و استخراج نقاط قوت و مستعد بهبود
ارزیابی کنترل های داخلی جهت کسب اطمینان معقول از کارایی و اثربخشی آنها
پیگیری اقدامات اصلاحی مصوب از مدیران مربوطه جهت کسب اطمینان از اعمال اصلاحات در رویه های حسابرسی شده شرکت
بررسی صحت اطلاعات مالی دریافتی از بخش‌ های مختلف سازمان
کنترل تطابق گزارش‌ های مالی ارائه شده با اسناد و مدارک موجود در سازمان
نظارت برهزینه‌ها و کنترل پرداخت‌ها نسبت به پیشرفت پروژه‌ها
نظارت بر فرآیند خرید‌ و کارپردازی مثل اموال، کالا، ماشین آلات و ...

شایستگی‌ و توانمندی‌های مورد انتظار:

تسلط کامل بر استانداردها و مفاهیم مالی و حسابداری
تسلط کامل با قوانین مالیاتی، بیمه و مبارزه با پولشویی
توانایی تهیه و تنظیم صورت‌ های مالی و یادداشت‌های همراه
تسلط بر تهیه اظهار نامه مالیاتی
تسلط با انواع حسابرسی (صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و ...)

مهارت های عمومی مورد نیاز:

دارای دقت و توجه به جزئیات
مهارت کار تیمی و گروهی
مهارت بین فردی قوی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،